7月9日,集團公司法務(wù)審計部赴司屬銅陵市綜合交通投資集團國際貿(mào)易有限公司開展內(nèi)部審計工作,并組織召開審計見面會。集團法務(wù)審計部、銅陵市綜合交通投資集團國際貿(mào)易有限公司部門負(fù)責(zé)人汪祥、業(yè)務(wù)人員及安徽藍(lán)天會計師事務(wù)所參加會議。
會上,汪祥介紹了公司的發(fā)展歷史、組織架構(gòu)、歷年經(jīng)營情況及發(fā)展方向等情況。
隨后,法務(wù)審計部介紹了此次審計的時間安排、審計范圍及審計內(nèi)容,宣讀了審計“四嚴(yán)禁”和“八不準(zhǔn)”的工作紀(jì)律和要求,并指出,內(nèi)部審計是完善企業(yè)內(nèi)控體系、筑牢經(jīng)營風(fēng)險防線的重要抓手,本次審計旨在推動子公司規(guī)范運營、提升管理質(zhì)效、提高經(jīng)營效益、強化風(fēng)險防控。希望國貿(mào)公司全力支持、主動配合審計各項工作,保障審計任務(wù)有序推進。
交投國貿(mào)公司表示,將堅決配合此次審計工作,主動加強與審計組溝通對接,嚴(yán)格按照要求完整、及時提供相關(guān)資料,確保內(nèi)部審計工作順利完成,以審計整改賦能企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。